Por que devo fazer o Curso?

Para ingressar na área Fiscal da Contabilidade o mercado exige que o candidato tenha conhecimentos dos principais processos e rotinas do setor fiscal, de maneira a identificar os principais tributos, casos de retenções, cálculo e geração dos respectivos valores, realizando os registros em conformidade normativa com a consequente escrituração fiscal.

Neste curso você terá oportunidade de estudar, na prática, com professores bem capacitados, e assim adquirir o conhecimento necessário para ingressar ou se manter no mercado de trabalho de forma diferenciada e com maior competitividade.

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Ao concluir este curso você estará apto para avançar na sua carreira e realizar o curso de Analista Fiscal, tornando-se um profissional ainda mais completo, qualificado e valorizado.

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Horário das Aulas

Aulas aos Sábados (5 Encontros)
8h às 12h (Coffee break – 9h30min)
12h às 13h (Intervalo)
13h às 17h (Coffee break – 15h30min)

Igor Teixeira

Igor Teixeira

Graduado em Ciências Contábeis – ESTACIO DE SA, atualmente exerce o cargo de Analista Fiscal em uma Grande Empresa Contábil, instrutor no curso profissionalizante, modulo em ISS Fortaleza e Escrituração Fiscal Prática na PP Treinamentos.


Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira

Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário 7 de Setembro, e técnico em Contabilidade com registro ativo pelo CRC/CE. Atualmente é Consultor Tributário da Abax Consultoria, com atuação no mercado-contábil tributário há cerca de 4 anos. Hoje atua diretamente na execução e revisão de projetos de consultoria tributária de empresas de Médio e Grande Porte, experiência com revisão fiscal de tributos federais e estaduais, diagnóstico fiscal, levantamento de créditos, elaboração de pareceres, elaboração de relatórios, resposta a consultas diversas, e elaboração de projetos de planejamento tributário.


Adalberto Vitor

Adalberto Vitor

Mestrando em Direito das Relações Internacionais pela ESJUS (Escola Superior de Justiça de Minas Gerais) Pós Graduando em Direito e Planejamento Tributário Contador – Bacharel em Ciências Contábeis Graduando em Direito Diretor Técnico e de Comunicação da ACONTECE (Associação dos Contabilistas do Estado do Ceará) Palestrante e Docente nos Cursos de Extensão e Aperfeiçoamento nas áreas Contábil, Fiscal e Tributária. Membro da Comissão do CRC CE Jovem Sócio-Diretor da ÓRION CONTABILIDADE-GESTÃO-NEGÓCIOS


Dyvison

Dyvison

Universitário em Ciências Contábeis – MAURICIO DE NASSAU, atuante na àrea Fiscal – Tributária mais 7 anos, atualmente exerce o cargo de Coordenador Fiscal na Plannea Contabilidade, professor no curso de Assistente Fiscal e Facilitador do Módulo SPED Contribuições no Curso de Analista Fiscal.


Débora Pereira

Débora Pereira

Graduada em Ciência Contábeis – UVA, Pós Graduada em Contabilidade e Planejamento Tributário – UFC, Contadora por exame de suficiência. Atualmente é gerente de operações internas na P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial. Palestrante e Instrutora de cursos de Assistente Fiscal – ICMS na P&P Treinamentos;

Objetivo

Capacitar os participantes a operar na prática as rotinas do departamento fiscal desde classificação fiscal, apuração e cálculos dos tributos, conhecendo as retenções e os principais impostos federais, estaduais e municipais, tais como: (PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS), realizando a Escrituração Fiscal na prática, sendo capaz de analisar e validar de forma criteriosa documentos e Livros Fiscais compreendendo as rotinas e as obrigações fiscais: emitir guias de impostos, operar sistemas como SPED ICMS/IPI, DIEF, NFe, CTe e MDFe (Emissão de NF).

Público Alvo

Estudantes de Ciências Contábeis, profissionais que atuam nos setores administrativo, faturamento, conferência de notas fiscais e demais interessados que desejam aprender as práticas fundamentais da área Fiscal.

ICMS ASPECTOS GERAIS, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e ESTUDOS DE CASO – 16H


1.1.Dinâmica do ICMS e seus aspectos relevantes
1.1.1. Incidência e Não Incidência
1.1.2. Fato Gerador
1.1.3. Isenções e Diferimento
1.1.4. Circulação Física e Circulação Jurídica
1.1.5. ICMS x ISS
1.2. Identifique o Contribuinte do ICMS
1.3. Local da operação ou da prestação
1.4. Cálculo do ICMS: Base de Cálculo e Redução da Base de Cálculo
1.5. Alíquotas do ICMS
1.6. Aspectos Gerais da Substituição Tributária do ICMS
1.7. ICMS-ST decorrente de Convênio ou Protocolo e no âmbito interno
1.8. ICMS-ST no âmbito interno específico
1.9. Estudos de casos

ISS ASPECTOS GERAIS – 4H


2.1.Aspectos Gerais do Regulamento do ISS e suas alterações
2.2. Fato Gerador e Hipóteses de Incidência
2.3. Não Incidência, Imunidade e Isenção
2.4. Locação de Incidência do ISS
2.5. Conceito de Prestador e Tomador
2.6. Responsável e Substituto Tributário
2.7. Cálculo do ISS e os casos de retenção obrigatória
2.8. Retenções Federais
2.9. Analise da Nota Fiscal de Serviço

INTRODUÇÃO A TRIBUTAÇÃO (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) – 8H


3.1. Simples Nacional
3.1.1. Quem pode optar
3.1.2. Impedimentos
3.1.3.Calculo
3.1.4.Declaração
3.1.5.Obrigatoriedade
3.2. Lucro Presumido
3.2.1. Quem pode optar
3.2.2. Impedimentos
3.2.3. Obrigatoriedade
3.2.4. Calculo
3.3. Lucro Real
3.3.1. Quem pode optar
3.3.2. Impedimentos
3.3.3. Calculo
3.3.4. Obrigatoriedade
3.3.5. Forma de Apuração (Anual e trimestral)

CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO FISCAL NA PRÁTICA – 12H


4.1. Analise dos Documentos Fiscais
4.2. Rotina de Cálculo dos decretos de Substituição Tributária;
4.3. Apuração de Impostos (Empresas do Simples e Presumido);
4.4. Importação, validação e envio de obrigações acessórias (DIEF, SPED FISCAL);
4.5. Escrituração Fiscal na Prática com uso de Sistema (Fortes).