Por que devo fazer o Curso?

Os erros nos registros fiscais podem desaguar em sanções fiscais, ocorridas exatamente no momento da classificação fiscal, a qual antecede o lançamento nos respectivos Livros. A correta classificação fiscal é a maneira ideal para estar em conformidade no âmbito do Fisco.

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Horário das Aulas

Aulas Noturnas – Segunda a Quinta (4 Encontros)
18h30 às 20h (Coffee break – 20h)
20h às 20h15 (Intervalo)
20h15 às 21h45

Carlos Eduado

Carlos Eduado

Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário 7 de Setembro, e técnico em Contabilidade com registro ativo pelo CRC/CE. Atualmente é Consultor Tributário da Abax Consultoria, com atuação no mercado-contábil tributário há cerca de 4 anos. Hoje atua diretamente na execução e revisão de projetos de consultoria tributária de empresas de Médio e Grande Porte, experiência com revisão fiscal de tributos federais e estaduais, diagnóstico fiscal, levantamento de créditos, elaboração de pareceres, elaboração de relatórios, resposta a consultas diversas, e elaboração de projetos de planejamento tributário.

Débora Pereira

Débora Pereira

Graduada em Ciência Contábeis – UVA, Pós Graduada em Contabilidade e Planejamento Tributário – UFC, Contadora por exame de suficiência. Atualmente é gerente de operações internas na P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial. Palestrante e Instrutora de cursos de Assistente Fiscal – ICMS na P&P Treinamentos.

Objetivo

Contribuir para com os participantes no sentido da melhor compreensão e correta interpretação das operações quando dos registros fiscais e lançamentos na Escrituração Fiscal Digital, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

Público Alvo
Contabilistas, Analistas e Assistentes Fiscais, Contadores, Estudantes e demais profissionais da área fiscal.

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ABRANGÊNCIA da CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 4 h

1.1.  Aspectos Gerais do ICMS:

Definições e aplicabilidade.

1.2. TOP 10 Tributário:

1.2.1 Fato Gerador;

1.2.2 Incidência;

1.2.3 Não Incidência;

1.2.4 Isenção;

1.2.5 Suspensão;

1.2.6 Diferimento;

1.2.7 Créditos e Débitos;

1.2.8 Alíquotas; Base de Cálculo;

1.2.9 Sujeitos da Relação Jurídica-Tributária;

1.2.10 Normas Gerais e Específicas.

ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO X RETENÇÕES – 4h


2.1 Análise da Lei Complementar 116/03;

2.2 Tipos de serviços;

2.3 Serviços sujeitos a desoneração da folha de pagamento;

2.4 Alíquotas para retenções municipais;

2.5 Local de incidência do ISS;

2.6 Alíquota para retenções federais e previdenciárias;

2.7 Serviços Profissionais x Serviços pessoais;

2.8 Serviço efetuado por autônomo.

ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS X IMPOSTOS – 4h

3.1 Análise das tabelas da EFD Contribuições;

3.2 Análise CST x NCM – Âmbito Federal;

3.3 Análise CST x CFOP x NCM x Descrição – Âmbito Estadual;

3.4 Análise das operações interestaduais;

3.5 Análise das compras para bem do ativo/uso/consumo;

3.6 Análise com mercadorias sujeitas ao ST / Antecipado;

ESTUDO DE CASO - 4h

4.1 Revisão completa;

4.2 Exercícios de fixação (municipal, estadual e federal).