Data do Curso
20/05 a 01/07

Analista Fiscal

Analista Fiscal

Aulas aos sábados

10x de R$142,70

Por que devo fazer o curso?

O melhor e mais completo curso voltado para quem deseja se aprofundar na área tributária. O Treinamento te leva a todas as rotinas do setor fiscal e você acompanhará nossa equipe de professores passo a passo, onde iremos falar tudo sobre ICMS, PIS e Cofins, ISS, Retenções Federais, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado.

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com nosso time

PÚBLICO ALVO

Todas as pessoas que querem trabalhar no setor fiscal Independente da formação, se você deseja evoluir na área tributária, ou mesmo aprofundar suas habilidades e técnicas para montar seu negócio, com este curso você terá uma base completa para se tornar um profissional com grandes resultados na área. Contadores, Advogados, Analistas Fiscais, Assistentes Fiscais, profissionais já atuantes nas áreas fiscal e/ou contábil e demais interessados que desejam aprimorar conhecimentos.

Identificar e solucionar problemas no seu dia a dia em seu escritório e empresa
Através de cases reais estudados em sala, nosso aluno compreende na prática o que deve ser feito para atuar de forma elisiva.

Desenvolver estudos e estruturar estudos tributários:

Nosso aluno compreenderá os principais aspectos sobre a apuração, descontos, bonificações, alíquotas incidentes, benefícios fiscais, geração e utilização de créditos em diversas operações.

Evoluir na sua carreira

Ao sair da PP Treinamentos, o mercado irá enxergar você de forma diferente. Com o desenvolvimento de novas competências, estará pronto para dar o próximo passo em sua carreira.

PIS e Cofins

Entenda os princípios do PIS e Cofins, suas modalidades de tributação, benefícios fiscais e tenha acesso a inúmeros casos práticos.

  • Renúncia Fiscal (Isenções, Não Incidência e Imunidade);
  • Regimes de Tributação;
  • Cumulatividade;
  • Cumulatividade – Casos Práticos;
  • Não Cumulatividade;
  • Não Cumulatividade – Casos Práticos;
  • Monofásicos;
  • Substituição Tributária;
  • Alíquota Zero;
  • Zona Franca de Manaus;
  • Suspensão e Não Incidência;
  • Importações;

ICMS

Domine o imposto mais temido por quem atua no setor fiscal através de técnicas e roteiros de aprendizagem específicos. O módulo inicia do zero:

  • Aspectos gerais do ICMS;
  • Campo de incidência;
  • Fato gerador;
  • Não-Incidência e Isenção;
  • Suspensão e Diferimento;
  • Base de Cálculo;
  • Alíquotas;
  • Créditos de ICMS;
  • Restituição e Compensação;
  • ICMS Antecipado;
  • ICMS Diferencial de Alíquotas;
  • Para consumidor final contribuinte do ICMS;
  • Para consumidor final não contribuinte do ICMS;
  • Substituição Tributária;
  • ST pelo Produto;
  • ST pela CNAE;
  • Rotina de Cálculo (ST);
  • Carga Líquida;

ISS (Para empresas de Serviço):

Aprenda os principais métodos de apurar e compreender o Imposto Municipal:

  • Aspectos Gerais do ISS e suas alterações;
  • Fato Gerador e Hipóteses de Incidência;
  • Não Incidência, Imunidade e Isenção;
  • Local de Incidência do ISS;
  • Conceito de Prestador e Tomador;
  • Responsável e Substituto Tributário;
  • Análise de Documentos;

RETENÇÕES FEDERAIS:

Aprenda os principais métodos de apurar e compreender as Retenções, seja entre pessoas físicas ou entre pessoa física e jurídica:

  • IRRF – Pessoa Física x Pessoa Física;
  • IRRF – Pessoa Física x Pessoa Jurídica;
  • IRRF – Pessoa Jurídica x Pessoa Jurídica;
  • CSRF – Pessoa Jurídica x Pessoa Jurídica;
  • CSRF – Impactos nas Apurações de PIS, COFINS e CSLL;
  • INSS – Cessão de Mão de Obra;
  • INSS – Retenções Efetivas;
  • INSS – Impactos na EFD-Reinf;

 

 

REGIMES TRIBUTÁRIOS:

Entenda o papel da melhor escolha de regime tributário e as perspectivas de um bom planejamento tributário.

  • Simples Nacional;
  • Legislação Básica Normativa;
  • Limites de Enquadramento e Sublimites Estaduais;
  • Impedimentos ao simples;
  • Prazos para opção ao Simples;
  • Regime de caixa e competência;
  • Sistemática de Cálculo e tabela de incidência;
  • Tipos de Receitas;
  • Lucro Presumido;
  • Condições para opção;
  • Base de cálculo e alíquotas;
  • Lucro Real;
  • Condições para opção;
  • Base de cálculo e alíquotas;
  • Lucro Arbitrado: exigências e obrigatoriedades;
  • Análise comparativa dos Regimes (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real);
  • Exercício e Prática;

AUDITORIA I e II:

Módulo exclusivo para você se aprofundar na parte prática dos Sistemas e compreender os cruzamentos fiscais realizados pela Sefin x Sefaz x Receita Federal:

  • CFOP x CST x Alíquotas;
  • Análise de Tributação Estadual, Federal e Municipal;
  • SPED ICMS/IPI:
  • Principais Blocos;
  • Análise para o envio de forma correta;
  • Cruzamentos com o Fisco;
  • Levantamento de Estoque;
  • Controle do CIAP;
  • Verificação de informações para os Blocos complementares.
  • SPED Contribuições:
  • Principais Blocos;
  • Análise para o envio de forma correta;
  • Cruzamentos com o Fisco;
  • Controle de Créditos;
  • Verificação de informações para os Blocos complementares.

professores

Afrânio Peixoto
Auditor Fiscal
SEFAZ-CE
Alison Carneiro
Supervisor Tributário
Sou Energy
Cláudio Silveira
Diretor da UP Contabilidade
Paula Almada, Marília Sousa, Helânio Oliveira, Valéria Silva, Daniel Sales e Alison Carneiro;

Por que a área Fiscal?

O setor fiscal possui uma demanda crescente: De acordo com estudos da McKinsey & Company, desde 2020, houve um aumento na procura de profissionais dessa área. No Brasil, as empresas procuram por profissionais com boa expertise técnica e dinâmico, capazes de encontrar soluções inteligentes para economizar no pagamento de impostos.

R$3.602,00

SALÁRIO MÉDIO DE
Analista Fiscal

(Referente a região do Ceará)

Analista Fiscal

Setor de Impostos

Coordenador Fiscal

Afrânio Peixoto

Graduação em Economia pela Universidade de Fortaleza – 1989 (UNIFOR), Curso de Extensão em Administração Pública e Economia – 1997 (George Washington Universirty – GWU), Especialização em Auditoria Interna – 1999 (UFC) e Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (2002). É auditor Fiscal do Tesouro Estadual – Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, professor colaborador da Associação dos Auditores do Estado do Ceará (AUDITECE), professor universitário da Faculdade Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO), professor de cursos de Pós-Graduação (Centro Universitário Estácio). Possui experiência nas áreas Contábil/Administrativa, com ênfase em Finanças, Custos e Orçamento, atuando principalmente no seguinte tema: Auditoria de Fiscal e Contábil e Finanças Corporativas.

Alison Carneiro

Contador com MBA em ICMS pela Faculdade CDL e Pós-Graduando em Contabilidade, Auditoria e gestão de tributos pelo IPOG. Com 8 anos de experiência no segmento fiscal.